lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 3159 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/06/2026 - 15:36:40
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Data
Pagamento
Mais
08/06/2026 EMPENHO: 04050333
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1087
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
7.500,00 - - -
08/06/2026 EMPENHO: 04050368
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3513
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS [...]
16.257,02 - - -
08/06/2026 EMPENHO: 04050245
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 453
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISM [...]
5.000,00 - - -
08/06/2026 EMPENHO: 04050213
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 350
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE [...]
4.990,00 - - -
08/06/2026 EMPENHO: 04050238
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2712
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
545,45 - - -
08/06/2026 EMPENHO: 01040439
A M DIESEL LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7392
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 07.25.01.08.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELET [...]
1.642,65 08/06/2026
08/06/2026 EMPENHO: 01040441
A M DIESEL LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7393
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS [...]
1.971,18 08/06/2026
03/06/2026 EMPENHO: 01060012
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO AREA SECA, MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
108,39 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 01060011
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DO DIVINO ESPIRITO SANTO, EM MARANGUAPE-CE.
108,39 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 27050002
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1636
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
15.075,70 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 27050003
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1635
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
21.356,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 27050001
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1637
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
37.182,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 26050003
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1257
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
940,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 26050004
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1258
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
1.743,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 26050002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1256
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
4.130,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 26050006
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1634
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
7.957,20 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 26050014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4373
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
4.260,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 26050013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4375
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
781,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 14050001
REJANE VALENTIM CORDEIRO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
3.000,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 05050184
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 13957
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
17.308,80 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 05050183
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 13932
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
33.144,81 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 05050180
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 729
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS INFORMATIZADOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA WEB, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, SUPOR [...]
23.000,00 08/06/2026
03/06/2026 EMPENHO: 04050299
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1262
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
1.438,15 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 04050275
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS N [...]
1.300,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 04050155
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA ESCOLAR) SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM LOPES ABREU Nº 1.400, BAIRRO NOVO PARQ [...]
4.000,00 08/06/2026
03/06/2026 EMPENHO: 04050046
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1089
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
9.999,10 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 04050025
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1795
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA AT [...]
4.000,00 - - -
03/06/2026 EMPENHO: 04050212
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 500
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS EVENTOS: FESTAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2026 ÁS 08HS NO CEI [...]
1.341,40 03/06/2026
03/06/2026 EMPENHO: 04050315
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 502
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO FESTAS DAS MÃES OCORRERÁ NO DIA 23 DE MAIO DE 2026 ÁS 08HS NO CEI SOPHIA [...]
1.326,00 03/06/2026
03/06/2026 EMPENHO: 04050223
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 501
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS EVENTOS: FESTA DAS MÃES, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2026, ÀS 08H, NO CEI [...]
7.956,00 03/06/2026

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