| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2025 |
02010477
MANOEL MONTEIRO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDER DA FAMILIA SITUADO À RUA JOAQUIM LOPES DE ABREU, Nº 68 - B [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 07/03/2025 |
02010474
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 226, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MARANGUAP [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 07/03/2025 |
02010467
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010499 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALB [...]
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LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 07/03/2025 |
02010466
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. STENIO GOMES N° 370, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, CEP: 61940-330, DESTINADO A INST [...]
|
LIQUIDADO |
2.247,45 |
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| 07/03/2025 |
02010459
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, , REFERENTE CONTRATO Nº 06.22.05.25.001 E ADITIVOS POSTERIORES. [...]
|
PAGO |
1.923,03 |
|
| 07/03/2025 |
02010459
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, , REFERENTE CONTRATO Nº 06.22.05.25.001 E ADITIVOS POSTERIORES.
|
LIQUIDADO |
1.923,03 |
|
| 07/03/2025 |
02010447
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE , GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI. REF AO MES DE F [...]
|
PAGO |
1.615,90 |
|
| 07/03/2025 |
02010445
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GURDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGEM, AR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 07/03/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.058,03 |
|
| 07/03/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
40.319,45 |
|
| 07/03/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
342,27 |
|
| 07/03/2025 |
02010382
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
8.305,73 |
|
| 07/03/2025 |
02010366
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
PAGO |
24.048,93 |
|
| 07/03/2025 |
02010361
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
11.086,94 |
|
| 07/03/2025 |
02010359
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.999,10 |
|
| 07/03/2025 |
02010357
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM, COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
93,40 |
|
| 07/03/2025 |
02010325
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
25020007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE PAGA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
11.837,95 |
|
| 06/03/2025 |
25020004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA PARA ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
4.977,00 |
|
| 06/03/2025 |
19020004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 06/03/2025 |
19020003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PG REFERENTE A NF 2291
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 06/03/2025 |
18020013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 06/03/2025 |
17020014
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
23.775,18 |
|
| 06/03/2025 |
16010003
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS,RATOS E MURIÇOCAS), EM EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.552,98 |
|
| 06/03/2025 |
16010003
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS,RATOS E MURIÇOCAS), EM EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.379,39 |
|
| 06/03/2025 |
07020004
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
CONTRATAÇÃO DO CANTOR ?HENRY FREITAS? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "PRÉ-CARNAVAL DE MARANGUAPE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030163
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B, E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030162
MARQUINHOS CONTRUÇÕES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA DE MARANGUAPE (ATUALMENTE MUSEU DA CIDADE), DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGU [...]
|
EMPENHADO |
44.825,69 |
|
| 06/03/2025 |
06030161
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMA [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030160
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
EMPENHADO |
7.597,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030159
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
EMPENHADO |
6.398,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030158
A M DIESEL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02. [...]
|
EMPENHADO |
33.880,20 |
|
| 06/03/2025 |
06030157
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA , INCLUINDO A PREPARAÇAO , O ESCANEAMENTO ELETRONICO E RECONHECIME [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030156
ALUCOM LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
7.116,32 |
|
| 06/03/2025 |
06030155
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030154
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
EMPENHADO |
1.445,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030153
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
EMPENHADO |
4.798,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030152
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
EMPENHADO |
6.197,50 |
|
| 06/03/2025 |
06030151
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
EMPENHADO |
20.992,50 |
|
| 06/03/2025 |
06030150
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
99.999,98 |
|
| 06/03/2025 |
06030149
ALUCOM LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( COMPUTADORES ) PARA SUPRIR A DEMANDA EXISTENTE AO SETOR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESP [...]
|
EMPENHADO |
952,48 |
|
| 06/03/2025 |
06030148
ALUCOM LTDA - EPP
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBS [...]
|
EMPENHADO |
1.851,77 |
|
| 06/03/2025 |
06030147
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS Á MANUTENÇÃO E E FOR [...]
|
EMPENHADO |
4.920,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030146
ALUCOM LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SOM SUPORTE, ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARANG [...]
|
EMPENHADO |
10.052,90 |
|
| 06/03/2025 |
06030145
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
EMPENHADO |
4.904,64 |
|
| 06/03/2025 |
06030144
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
105,81 |
|
| 06/03/2025 |
06030143
ALUCOM LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
714,36 |
|
| 06/03/2025 |
06030142
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
|
EMPENHADO |
5.792,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030141
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030140
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030139
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.587,15 |
|
| 06/03/2025 |
06030138
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCOLO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE IN [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
06030137
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.813,88 |
|
| 06/03/2025 |
06030136
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. C [...]
|
EMPENHADO |
1.893,76 |
|
| 06/03/2025 |
06030135
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ESSENCIAIS AO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE SETOR. C [...]
|
EMPENHADO |
3.114,79 |
|
| 06/03/2025 |
06030134
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
423,24 |
|
| 06/03/2025 |
06030133
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
|
EMPENHADO |
39.140,90 |
|
| 06/03/2025 |
06030132
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004
|
EMPENHADO |
2.339,90 |
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| 06/03/2025 |
06030131
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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EMPENHADO |
723,80 |
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06030130
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003
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EMPENHADO |
5.823,00 |
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