lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 5450 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 18:38:44
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Data
Pagamento
Mais
22/05/2026 EMPENHO: 02030536
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17184
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, [...]
17.801,07 14/07/2026
22/05/2026 EMPENHO: 02030535
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17183
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, [...]
1.035,35 14/07/2026
21/05/2026 EMPENHO: 20050001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
67.946,62 10/07/2026
21/05/2026 EMPENHO: 20050002
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISSQN) RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, REQUERIDO PELA ASSOCIAÇÃO DAS IRMÂS CAPUCHINHAS, CONFOR [...]
6.738,96 01/06/2026
21/05/2026 EMPENHO: 19050002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1184
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCA [...]
13.218,30 22/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 18050002
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY FEMININO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO LIGA MARACANAUENSE DE [...]
300,00 26/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 11050005
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO LIGA MARACANAUENSE DE [...]
300,00 27/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 08050019
ROGER COELHO DA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
2.000,00 25/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050202
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1186
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
25.474,28 08/06/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050194
IVONE NASCIMENTO DE CASTRO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. IVONE NASCIMENTO DE CASTRO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 724 [...]
300,00 04/08/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050199
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4332
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP [...]
5.198,20 26/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050201
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6563
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
4.949,00 26/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050189
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6556
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
19.327,50 22/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050203
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1188
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
2.675,10 08/06/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050200
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1187
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
4.498,45 08/06/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050188
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6555
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
10.021,00 22/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 04050190
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO FESTIVAL METROPOLITANO 2026, [...]
300,00 26/05/2026
21/05/2026 EMPENHO: 01040459
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 6561
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
3.842,55 16/07/2026
21/05/2026 EMPENHO: 01040460
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 6560
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
1.350,00 17/06/2026
20/05/2026 EMPENHO: 19050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" DA PREFE [...]
108,39 21/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 11050004
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 190
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
1.665,06 02/07/2026
20/05/2026 EMPENHO: 07050013
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 377
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
1.430,30 25/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 07050016
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 379
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
6.137,20 25/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 07050014
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 378
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
2.172,20 25/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 07050019
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 381
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
29.078,00 25/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 07050015
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 380
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
6.993,90 25/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 04050005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
8.396,50 26/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 10040014
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 935
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
60.558,40 21/05/2026
20/05/2026 EMPENHO: 01040454
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 997
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJ [...]
7.500,00 02/06/2026
20/05/2026 EMPENHO: 01040002
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31245
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
1.587,15 - - -

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