Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020144 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020142 - DATA: 03/02/2025
CRISTINA LIMA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020141 - DATA: 03/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020140 - DATA: 03/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
|
1.410,00 |
1.410,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020139 - DATA: 03/02/2025
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020138 - DATA: 03/02/2025
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020137 - DATA: 03/02/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
|
5.258,30 |
5.258,30 |
5.258,30 |
|
EMPENHO: 03020136 - DATA: 03/02/2025
BENAYRES SILVA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 03020135 - DATA: 03/02/2025
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020134 - DATA: 03/02/2025
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020133 - DATA: 03/02/2025
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 03020132 - DATA: 03/02/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORM [...]
|
5.531,91 |
5.531,91 |
5.531,91 |
|
EMPENHO: 03020131 - DATA: 03/02/2025
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020130 - DATA: 03/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
|
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020121 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.05.07 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PRO [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 03020119 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSI [...]
|
285,30 |
285,30 |
285,30 |
|
EMPENHO: 03020109 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020108 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
|
44.700,00 |
44.700,00 |
44.700,00 |
|
EMPENHO: 03020482 - DATA: 03/02/2025
EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ATUARIAL PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE,
|
21.000,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
EMPENHO: 03020481 - DATA: 03/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES E CONTRATOS TEMPORÁRIOS DO IPMM NO EXERCÍCIO 2025.
|
100.000,00 |
44.578,49 |
44.578,49 |
|
EMPENHO: 03020480 - DATA: 03/02/2025
AP SOLUÇÕES LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/ GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- SIPREV/GESTÃO DE RP [...]
|
24.200,00 |
15.400,00 |
15.400,00 |
|
EMPENHO: 03020479 - DATA: 03/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNE [...]
|
10.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 03020478 - DATA: 03/02/2025
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
3.000,00 |
1.029,67 |
1.029,67 |
|
EMPENHO: 03020500 - DATA: 03/02/2025
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
5.575,00 |
5.575,00 |
5.575,00 |
|
EMPENHO: 03020445 - DATA: 03/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO HMABG DESTE M [...]
|
222.000,00 |
105.079,80 |
222.000,00 |
|
EMPENHO: 03020413 - DATA: 03/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
|
25.000,00 |
12.792,61 |
14.260,63 |
|
EMPENHO: 03020401 - DATA: 03/02/2025
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMA [...]
|
71.743,94 |
68.961,56 |
68.961,56 |
|
EMPENHO: 03020400 - DATA: 03/02/2025
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
EMPENHO: 03020399 - DATA: 03/02/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
4.894,57 |
4.894,57 |
4.894,57 |
|
EMPENHO: 03020391 - DATA: 03/02/2025
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B, E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
|
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|