Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060031 - DATA: 04/06/2025
RAVENA KEYVILLA ARAUJO RODRIGUES
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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646,36 |
646,36 |
646,36 |
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EMPENHO: 04060030 - DATA: 04/06/2025
VITORIA ALMEIDA FIUZA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.517,16 |
1.517,16 |
1.517,16 |
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EMPENHO: 04060029 - DATA: 04/06/2025
VIVIAN ALMEIDA FIUZA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
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EMPENHO: 04060028 - DATA: 04/06/2025
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
1.867,27 |
1.867,27 |
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EMPENHO: 04060027 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO ADERSIO FERREIRA SOUZA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.917,61 |
2.917,61 |
2.917,61 |
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EMPENHO: 04060026 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO ITALO DA SILVA CHAVES
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
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EMPENHO: 04060025 - DATA: 04/06/2025
GESSICA PRISCILA DA SILVA MACIEL
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.517,16 |
1.517,16 |
1.517,16 |
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EMPENHO: 04060024 - DATA: 04/06/2025
GLORIA MARIA SOARES MENEZES
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.983,98 |
1.983,98 |
1.983,98 |
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EMPENHO: 04060023 - DATA: 04/06/2025
IONETE BARBOSA LESSA VIEIRA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.983,98 |
1.983,98 |
1.983,98 |
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EMPENHO: 04060022 - DATA: 04/06/2025
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.400,45 |
1.400,45 |
1.400,45 |
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EMPENHO: 04060021 - DATA: 04/06/2025
KELLY JORGE LOIOLA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
538,64 |
538,64 |
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EMPENHO: 04060020 - DATA: 04/06/2025
LIRNA BRAGA TRAVASSOS
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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592,50 |
592,50 |
592,50 |
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EMPENHO: 04060019 - DATA: 04/06/2025
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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933,64 |
933,64 |
933,64 |
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EMPENHO: 04060018 - DATA: 04/06/2025
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.400,45 |
1.400,45 |
1.400,45 |
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EMPENHO: 04060017 - DATA: 04/06/2025
CIRLANDIA GONCALVES DA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.400,45 |
1.400,45 |
1.400,45 |
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EMPENHO: 04060016 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO FALTAS ALUSIVO AO MES DE MAIO/2025.
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200,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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754,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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13.092,00 |
13.092,00 |
13.092,00 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
407,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060028 - DATA: 03/06/2025
CIDIANA RODRIGUES SALES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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379,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060027 - DATA: 03/06/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
940,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060038 - DATA: 03/06/2025
MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
537,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060037 - DATA: 03/06/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
7.528,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
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35.725,00 |
41.725,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2025
IZAURA DE ANDRADE VASCONCELOS
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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775,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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770,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060026 - DATA: 03/06/2025
DEBORAH DE OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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364,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060025 - DATA: 03/06/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
2.216,87 |
0,00 |
0,00 |
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