lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 14019 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 10:41:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01070273 - DATA: 01/07/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
960,00 960,00 0,00
EMPENHO: 01070263 - DATA: 01/07/2025
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
2.000,00 1.542,24 1.542,24
EMPENHO: 01070250 - DATA: 01/07/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
500.000,00 500.000,00 500.000,00
EMPENHO: 01070249 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
77.539,70 77.539,70 77.539,70
EMPENHO: 01070236 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
32.449,98 32.449,98 32.449,98
EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 4º (QUARTA) PARCELA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ACORDO Nº 2025000641.
9.658,68 9.658,68 9.658,68
EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
123.000,00 122.999,90 123.525,08
EMPENHO: 01070042 - DATA: 01/07/2025
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
7.500,00 4.885,83 4.885,83
EMPENHO: 01070041 - DATA: 01/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
1.800.000,00 1.406.955,34 1.406.955,34
EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2025
M M V FREITAS
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE I [...]
2.386,80 1.591,20 1.591,20
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
220.000,00 220.000,00 220.000,00
EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MUNICIPIO [...]
78.000,00 65.000,00 65.000,00
EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRBALHADORES [...]
8.312,50 8.312,50 8.312,50
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PRO [...]
45.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO S [...]
50.000,00 0,00 50.000,00
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS D [...]
16.003,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01070215 - DATA: 01/07/2025
ELISANGELA SILVA DOS REIS
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
880,73 0,00 0,00
EMPENHO: 01070214 - DATA: 01/07/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
627,76 0,00 0,00
EMPENHO: 01070210 - DATA: 01/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
68,31 0,00 0,00
EMPENHO: 01070209 - DATA: 01/07/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
941,06 0,00 0,00
EMPENHO: 01070208 - DATA: 01/07/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
111,20 0,00 0,00
EMPENHO: 01070206 - DATA: 01/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
8.983,10 0,00 0,00
EMPENHO: 01070205 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
1.731,54 48.300,00 48.300,00
EMPENHO: 01070204 - DATA: 01/07/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
2,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01070203 - DATA: 01/07/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
2.423,37 0,00 0,00
EMPENHO: 01070202 - DATA: 01/07/2025
ODONTOPREV S/A
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
32,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01070201 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
90,63 0,00 0,00
EMPENHO: 01070388 - DATA: 01/07/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020237 REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
100,00 60,00 80,00
EMPENHO: 01070326 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
1.037,65 1.037,65 1.037,65
EMPENHO: 01070312 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
1.037,65 0,00 0,00

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