Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090416 - DATA: 01/09/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01090414 - DATA: 01/09/2025
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
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20.000,00 |
15.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01090413 - DATA: 01/09/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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46.145,00 |
46.145,00 |
46.145,00 |
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EMPENHO: 01090412 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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454.997,65 |
429.772,24 |
429.772,24 |
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EMPENHO: 01090411 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 01090410 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, OR [...]
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33.920,00 |
33.920,00 |
33.920,00 |
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EMPENHO: 01090399 - DATA: 01/09/2025
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
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90.000,00 |
67.500,00 |
45.000,00 |
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EMPENHO: 01090397 - DATA: 01/09/2025
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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331.852,43 |
331.068,34 |
331.068,34 |
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EMPENHO: 01090380 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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20.896,34 |
20.896,34 |
20.896,34 |
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EMPENHO: 01090369 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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9.785,89 |
9.785,89 |
9.785,89 |
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EMPENHO: 01090360 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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1.019,43 |
1.019,43 |
1.019,43 |
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EMPENHO: 01090352 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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477,21 |
477,21 |
477,21 |
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EMPENHO: 01090342 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 38/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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10.286,81 |
10.286,81 |
10.286,81 |
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EMPENHO: 01090322 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060404 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
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11.000,00 |
0,00 |
687,07 |
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EMPENHO: 01090321 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080315 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090320 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020444 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
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42.000,00 |
0,00 |
39.851,24 |
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EMPENHO: 01090290 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050001 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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17.000,00 |
0,00 |
2.185,92 |
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EMPENHO: 01090289 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060354 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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121.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090282 - DATA: 01/09/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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586.242,33 |
586.242,33 |
586.242,33 |
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EMPENHO: 01090271 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060292 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES / EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE C [...]
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35.000,00 |
14.004,99 |
14.004,99 |
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EMPENHO: 01090270 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060340 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURA [...]
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355.000,00 |
16.248,68 |
16.248,68 |
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EMPENHO: 01090269 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070368 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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7.556,82 |
3.373,76 |
3.373,76 |
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EMPENHO: 01090268 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070362 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
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32.100,00 |
23.934,12 |
23.934,12 |
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EMPENHO: 01090267 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060307 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DUR [...]
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600.000,00 |
116.827,36 |
116.827,36 |
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EMPENHO: 01090266 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060293 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF/ EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090265 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070399 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DU [...]
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135.000,00 |
85.400,00 |
85.400,00 |
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EMPENHO: 01090264 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080223 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
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54.000,00 |
16.668,04 |
16.668,04 |
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EMPENHO: 01090263 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070359 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A S [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090262 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050082 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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25.000,00 |
16.266,55 |
16.266,55 |
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EMPENHO: 01090261 - DATA: 01/09/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REETIMATIVA DE EMPENHO NE 01070395 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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21.000,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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