lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 29585 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2025 - 10:41:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/03/2025 02010654
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 1.694,90
18/03/2025 02010654
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 2.616,49
18/03/2025 02010355
BÁRBARA KARINE FREITAS DA SILVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES VIEIRA, 635, PARQUE SANTA FÉ, MARANGUAPE-CE, DA BENEFI [...]
LIQUIDADO 300,00
18/03/2025 02010349
ERIVANIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA AV SENADOR ALMIR PINTO, 1671, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA [...]
LIQUIDADO 300,00
18/03/2025 02010330
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA SALES
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES, 148, NOVO MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO DA [...]
LIQUIDADO 300,00
18/03/2025 02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 16.470,52
18/03/2025 02010308
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 13.756,09
18/03/2025 02010094
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
LIQUIDADO 13.909,10
17/03/2025 28020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.01.05 [...]
PAGO 2.452,49
17/03/2025 17030005
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MARANGU [...]
EMPENHADO 500.000,00
17/03/2025 17030004
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
EMPENHADO 50.411,83
17/03/2025 17030003
COMERCIAL DMS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.003 NA MODALIDADE PREGÃO E [...]
EMPENHADO 50.394,96
17/03/2025 17030002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS ELZIRENE DA SILVA PAIXÃO E FRANCISCO RAFAEL DA SILVA PAIVA, DE INTERESSE D [...]
EMPENHADO 206,06
17/03/2025 17030001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA AS BENEFICIÁRIAS MARIA SILVA DE SOUSA E LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 206,06
17/03/2025 14030006
PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS [...]
PAGO 3.320,00
17/03/2025 14030006
PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS [...]
LIQUIDADO 3.320,00
17/03/2025 14030005
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E [...]
PAGO 3.320,00
17/03/2025 14030005
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E [...]
LIQUIDADO 3.320,00
17/03/2025 14030004
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES [...]
PAGO 3.122,56
17/03/2025 14030004
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES [...]
LIQUIDADO 3.122,56
17/03/2025 14030003
LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
PAGO 3.320,00
17/03/2025 14030003
LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
LIQUIDADO 3.320,00
17/03/2025 14030002
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGE [...]
PAGO 4.400,00
17/03/2025 14030002
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGE [...]
LIQUIDADO 4.400,00
17/03/2025 14030001
RAISA VASCONCELOS DE DEUS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA RAISA VASCONCELOS DE DEUS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
PAGO 3.049,68
17/03/2025 14030001
RAISA VASCONCELOS DE DEUS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA RAISA VASCONCELOS DE DEUS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
LIQUIDADO 3.049,68
17/03/2025 12020007
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇAO (TRANSACTION FEE )PARA RESERVA , EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
PAGO 7.916,72
17/03/2025 10030156
MARIA ISABELLY ALVES CORREIA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.750,57
17/03/2025 10030155
MARIA GILSIMARA FERREIRA ALVES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 377,05
17/03/2025 10030154
MARIA EUGENIR DOS SANTOS SILVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.867,27
17/03/2025 10030153
MARIA ERLENI HONORIO FELIX
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.750,57
17/03/2025 10030152
MARIA EDLEUSA ABREU GOMES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.867,27
17/03/2025 10030151
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA COSTA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 2.684,20
17/03/2025 10030150
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.867,27
17/03/2025 10030149
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 215,45
17/03/2025 10030148
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 754,09
17/03/2025 10030147
MARIA AURILENE VIANA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 484,77
17/03/2025 10030146
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 538,64
17/03/2025 10030145
LUCIANA DA SILVA SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.517,16
17/03/2025 10030144
LUANE GOMES TEIXEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.983,98
17/03/2025 10030143
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.925,63
17/03/2025 10030142
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 323,18
17/03/2025 10030141
KENNED ANDERSON MOURA DE SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 2.217,39
17/03/2025 10030140
KENNEDY ANDERSON BARROS DE ALMEIDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 323,18
17/03/2025 10030139
KELVIA CRISTINA DA CUNHA ALVES OLIVEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 538,64
17/03/2025 10030138
KAYLANNE DO NASCIMENTO SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.283,75
17/03/2025 10030137
KARLA KELLY LIMA MONTEIRO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.078,00
17/03/2025 10030136
KAREN ALVES DE SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 2.100,68
17/03/2025 10030135
JOVITA MARIA DA SILVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 807,95
17/03/2025 10030134
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 215,45
17/03/2025 10030133
JHEYCE PONTES FERREIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.633,86
17/03/2025 10030132
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 2.450,80
17/03/2025 10030131
IANA NASCIMENTO DE PAULA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 592,50
17/03/2025 10030130
GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 538,64
17/03/2025 10030129
FRANCISCO JOSE DE SOUSA SILVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 538,64
17/03/2025 10030128
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.750,57
17/03/2025 10030127
FRANCISCA TAMIRYS MOURA MARQUES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 933,64
17/03/2025 10030126
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 2.136,59
17/03/2025 10030125
FRANCISCA JARDENIA DO NASCIMENTO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 2.917,61
17/03/2025 10030124
FRANCISCA ANDREZA DE LIMA DAMASCENO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
LIQUIDADO 1.750,57

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