lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 30046 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/12/2025 - 15:55:33
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/05/2025 25040008
RAIMUNDO OSMAR DE LIMA VIANA FILHO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 10.000,00
13/05/2025 25040007
ORLANDO CORREIA DA SILVA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 8.942,00
13/05/2025 25040006
VINICIUS DOS SANTOS SILVA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 4.000,00
13/05/2025 25040005
VANESSA DE CASTRO FREITAS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 10.000,00
13/05/2025 25040004
MARIA RUTH BASTOS DE ABREU BRANDÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 10.000,00
13/05/2025 25040003
MARCOS DUARTE DE OLIVEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 4.000,00
13/05/2025 25040002
DAVIDSON CALDAS MINÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 10.000,00
13/05/2025 25040001
FRANCISCO ELIEZIO DA SILVA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 10.000,00
13/05/2025 24020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.11.25.001 E A [...]
PAGO 202.139,84
13/05/2025 24020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 202.139,84
13/05/2025 23040001
COMERCIAL DMS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
PAGO 22.960,46
13/05/2025 21040001
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
LIQUIDADO 5.684,00
13/05/2025 20030003
COMERCIAL DMS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
LIQUIDADO 7.355,18
13/05/2025 13050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
PAGO 35.031,00
13/05/2025 13050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 35.031,00
13/05/2025 13050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
EMPENHADO 35.031,00
13/05/2025 13050004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
PAGO 11.146,00
13/05/2025 13050004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 11.146,00
13/05/2025 13050004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
EMPENHADO 11.146,00
13/05/2025 13050003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AS [...]
EMPENHADO 103,03
13/05/2025 13050002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
EMPENHADO 3.960,00
13/05/2025 13050001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
EMPENHADO 1.540,00
13/05/2025 12050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 OFICIO 016/2025. CONFORME TE [...]
LIQUIDADO 2.162,40
13/05/2025 10040009
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDAD [...]
LIQUIDADO 84.844,00
13/05/2025 09050014
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇAO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13 DE MAIO DE [...]
PAGO 780,64
13/05/2025 09050014
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇAO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13 DE MAIO DE [...]
LIQUIDADO 780,64
13/05/2025 09050013
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇAO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13 DE MAIO D [...]
PAGO 1.100,00
13/05/2025 09050013
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇAO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13 DE MAIO D [...]
LIQUIDADO 1.100,00
13/05/2025 07030014
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E DOS PROJETOS DA GESTÃO MUNICIP [...]
LIQUIDADO 3.000,00
13/05/2025 07030010
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
LIQUIDADO 4.997,68
13/05/2025 06030161
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMA [...]
PAGO 87.090,12
13/05/2025 06030157
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA , INCLUINDO A PREPARAÇAO , O ESCANEAMENTO ELETRONICO E RECONHECIME [...]
LIQUIDADO 2.000,00
13/05/2025 06030129
REJANE VALENTIM CORDEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR AGOSTINHO N° 442, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLIC [...]
LIQUIDADO 2.500,00
13/05/2025 06030128
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
LIQUIDADO 1.337,96
13/05/2025 05050048
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA LÍRIO VERDE, Nº 33, OUTRA BANDA MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FR [...]
LIQUIDADO 300,00
13/05/2025 05050047
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
LIQUIDADO 5.358,64
13/05/2025 05050047
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
LIQUIDADO 5.044,17
13/05/2025 05050040
ANTONIA NAYARA MARQUES CONDE
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI ALDIR [...]
PAGO 4.000,00
13/05/2025 05050039
RODRIGO DA SILVA SANTOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
PAGO 10.000,00
13/05/2025 05020009
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
LIQUIDADO 2.317,22
13/05/2025 05020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 07.01.0004 DAT [...]
PAGO 11.953,40
13/05/2025 05020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 07.01.0004 DAT [...]
LIQUIDADO 11.953,40
13/05/2025 04040007
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
PAGO 33.920,00
13/05/2025 04040007
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
LIQUIDADO 33.920,00
13/05/2025 04040006
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESE [...]
PAGO 8.480,00
13/05/2025 04040006
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
LIQUIDADO 8.480,00
13/05/2025 04040005
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
PAGO 199.106,25
13/05/2025 04040005
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
PAGO 2.742,00
13/05/2025 04040002
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
PAGO 77.886,25
13/05/2025 03030201
A M DIESEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.2 [...]
PAGO 1.370,21
13/05/2025 03030200
A M DIESEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.25.0 [...]
PAGO 568,71
13/05/2025 03030199
A M DIESEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.25.01.31.01 [...]
PAGO 1.768,36
13/05/2025 03030198
A M DIESEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.25 [...]
PAGO 2.496,64
13/05/2025 03030197
A M DIESEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM CONTRATO N [...]
PAGO 12.823,44
13/05/2025 03030193
A M DIESEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.25.01.31.01 [...]
PAGO 62.254,34
13/05/2025 03030070
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
LIQUIDADO 300,00
13/05/2025 03020501
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - ESTÁDIO MORAISÃO, LOCALIZADO EM MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO VIVA MARANG [...]
LIQUIDADO 111.604,18
13/05/2025 03020317
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
LIQUIDADO 6.735,95
13/05/2025 03020115
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GE [...]
LIQUIDADO 167,44
13/05/2025 02050102
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
LIQUIDADO 641,09

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