| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
02010364
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 25/06/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 31 [...]
|
PAGO |
48.003,07 |
|
| 25/06/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
968,09 |
|
| 25/06/2025 |
02010098
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
968,09 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
15.685,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
EMPENHADO |
16.715,10 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PRE [...]
|
EMPENHADO |
34.419,20 |
|
| 24/06/2025 |
23050003
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
35.991,46 |
|
| 24/06/2025 |
11060008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
|
PAGO |
13.319,00 |
|
| 24/06/2025 |
09050017
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
86.948,90 |
|
| 24/06/2025 |
05060003
ANA CILEIA PINTO TEIXEIRA HENRIQUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIAS E 1/2 (MEIA), AO PREÇO UNITÁRIO DE 650,00 (SEICENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DU [...]
|
PAGO |
975,00 |
|
| 24/06/2025 |
05060002
SHEILA CYRINO CÂMARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIAS 1/2 (MEIA), AO PREÇO UNITÁRIO DE 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANT [...]
|
PAGO |
1.245,00 |
|
| 24/06/2025 |
05050176
MYRTON CABRAL NETO EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, IMPRESSINDIVEL PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FISCALIZATÓ [...]
|
PAGO |
3.428,60 |
|
| 24/06/2025 |
05050138
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 24/06/2025 |
04060176
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
04060175
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
03020475
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010308 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
148.245,94 |
|
| 24/06/2025 |
03020410
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
02060108
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
|
LIQUIDADO |
2.431,25 |
|
| 24/06/2025 |
02050091
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
38,07 |
|
| 24/06/2025 |
02050091
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 24/06/2025 |
02050080
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, CLASSIC, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DI [...]
|
PAGO |
7.837,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050080
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, CLASSIC, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DI [...]
|
PAGO |
5.161,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050080
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, CLASSIC, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DI [...]
|
PAGO |
3.005,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050022
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
71.999,45 |
|
| 24/06/2025 |
02050022
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
LIQUIDADO |
71.999,45 |
|
| 24/06/2025 |
02010803
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/25 C [...]
|
PAGO |
3.839,06 |
|
| 24/06/2025 |
02010481
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
|
LIQUIDADO |
1.667,12 |
|
| 24/06/2025 |
02010310
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
48.003,07 |
|
| 24/06/2025 |
01040126
ANA LUCIA MOREIRA SOARES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA LUCIA MOREIRA SOARES, DO IMÓVEL SITUADO NA VILA SÃO JOSÉ, Nº 150, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, , [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/06/2025 |
28050007
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04 [...]
|
PAGO |
15.804,44 |
|
| 23/06/2025 |
27050014
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DENOMINADO PROCISSÃO DE SANFONEIROS E OUTRAS APRES [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060017
ROGER COELHO DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060016
CAROLINA REGIA DE OLIVEIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060015
INSTITUTO ARREVOAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060014
FRANCISCO ELIEZIO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060013
RAYANE ANDRADE MARTINS DE ALMADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060012
TEMPLO DA POESIA - PONTO DE CULTURA R.A.I.C
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060011
ONG DEPEDENTES DE DEUS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060010
MAURICIO ANDRADE FLORÊNCIO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060009
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060008
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.002, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
EMPENHADO |
30.313,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060007
CENTRO COMUNITÁRIO DE CACHOEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060006
ANTONIO OCIVANIO CAVALCANTE MOURA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060005
KASSIO ALVES DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE APOIO A COMUN. DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
GEORGE HENRIQUE SANTOS ALMEIDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
8.758,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ESPORTE ELETRÔNICOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA (CRIADA PELA LEI Nº 13.018/2014), ATRAVÉS DO EDITAL Nº 003/2025 ? PNAB, QUE TEM POR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUACÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.956,80 |
|
| 23/06/2025 |
16050007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
PAGO |
33.898,23 |
|
| 23/06/2025 |
11060005
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.002, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
PAGO |
33.737,00 |
|
| 23/06/2025 |
10060003
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
PAGO |
469,90 |
|
| 23/06/2025 |
08050003
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07.22.08.10.001, ORIUNDO DO PREGÃO PRESEN [...]
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 23/06/2025 |
08050003
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07.22.08.10.001, ORIUNDO DO PREGÃO PRESEN [...]
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PAGO |
2.340,00 |
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| 23/06/2025 |
06060016
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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PAGO |
20.602,40 |
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| 23/06/2025 |
06060015
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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PAGO |
6.007,40 |
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| 23/06/2025 |
06060014
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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PAGO |
5.910,20 |
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