Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030102
607.XXX.XXX-75
CAROLINA JENNIFER MACIEL UCHOA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030145
604.XXX.XXX-81
LUCIANA DA SILVA SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.517,16 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030117
041.XXX.XXX-20
MARIANE COSTA SOARES GASPAR
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030115
633.XXX.XXX-34
MARIANA SOUSA MENDONÇA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.633,86 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030081
080.XXX.XXX-08
ANTONIA MICHELE FARIA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030090
006.XXX.XXX-67
ALICE SILVA DO NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030151
764.XXX.XXX-00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA COSTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.684,20 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030085
903.XXX.XXX-00
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.167,05 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030089
793.XXX.XXX-00
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030084
025.XXX.XXX-52
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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377,05 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030086
015.XXX.XXX-70
ULISSES GUEDES LEONARDO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.131,14 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030118
063.XXX.XXX-47
ELANIA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030003
042.XXX.XXX-75
RAVENA KEYVILLA ARAUJO RODRIGUES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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700,23 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030023
724.XXX.XXX-68
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030022
001.XXX.XXX-33
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030020
011.XXX.XXX-00
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.167,05 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030069
088.XXX.XXX-83
MYRNA MARIA DE LIMA CARNEIRO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.100,68 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030012
077.XXX.XXX-60
VIVIAN ALMEIDA FIUZA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030013
058.XXX.XXX-40
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
2.100,68 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030014
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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28.082,40 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030015
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.206,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030016
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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252.831,23 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020445
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO HMABG DESTE M [...]
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2.739,19 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020481
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES E CONTRATOS TEMPORÁRIOS DO IPMM NO EXERCÍCIO 2025.
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7.704,35 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020477
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010654 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO [...]
|
3.591,26 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020477
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010654 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO [...]
|
71.237,69 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030003
422.XXX.XXX-91
LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
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3.320,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
042.XXX.XXX-19
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E [...]
|
3.320,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030006
042.XXX.XXX-18
PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS [...]
|
3.320,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030002
746.XXX.XXX-49
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGE [...]
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4.400,00 |
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