lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 10908 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2025 - 15:55:33
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
21/05/2025 EMPENHO: 21050005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
2.199,99
21/05/2025 EMPENHO: 21050006
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
5.633,30
21/05/2025 EMPENHO: 21050002
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
833,33
21/05/2025 EMPENHO: 21050008
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
1.733,32
21/05/2025 EMPENHO: 01040274
12.361.168/0001-01
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
1.518,00
21/05/2025 EMPENHO: 01040273
01.769.435/0001-68
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
5.976,00
21/05/2025 EMPENHO: 19050001
262.XXX.XXX-15
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- S [...]
780,64
21/05/2025 EMPENHO: 19050002
042.XXX.XXX-19
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, PARA PARTICIPA [...]
830,00
21/05/2025 EMPENHO: 19050008
841.XXX.XXX-04
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR.FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCI [...]
1.134,74
21/05/2025 EMPENHO: 19050009
902.XXX.XXX-97
ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SRA. ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU, SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO DE ADNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA [...]
830,00
21/05/2025 EMPENHO: 19050003
854.XXX.XXX-34
ATILA CORDEIRO CAMARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ATILA CORDEIRO CAMARA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
1.552,41
21/05/2025 EMPENHO: 19050004
003.XXX.XXX-89
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ANTONIO GENILSON HONÓRIO DE OLIVEIRA, ASSESSOR ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/ [...]
830,00
21/05/2025 EMPENHO: 19050005
637.XXX.XXX-91
PAULO GOMES TAVARES NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. PAULO GOMES TAVAES NETO, SECRETARIO ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO [...]
1.100,00
21/05/2025 EMPENHO: 19050006
025.XXX.XXX-06
JOSE GURGEL NETO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOSÉ GURGEL NETO, VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
1.368,80
21/05/2025 EMPENHO: 19050007
389.XXX.XXX-34
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06 [...]
1.100,00
21/05/2025 EMPENHO: 01040054
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
1.929,78
21/05/2025 EMPENHO: 01040252
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
5.576,18
21/05/2025 EMPENHO: 03020306
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
1.060,74
21/05/2025 EMPENHO: 30040023
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
5.497,75
21/05/2025 EMPENHO: 23040003
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.001 [...]
7.237,40
21/05/2025 EMPENHO: 16040006
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
86.889,40
21/05/2025 EMPENHO: 16040026
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALU [...]
38.640,14
21/05/2025 EMPENHO: 21020001
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOTIJOES E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS UNIDADES PERTENCENTE DAS UNIDADES DO GABINETE CONFORME AO C [...]
440,00
21/05/2025 EMPENHO: 02040024
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE ACONTECE ANUALMENTE, NA LOCALIDADE DE TABATINGA, A REALIZAR-SE NO DIA 03 [...]
800,00
21/05/2025 EMPENHO: 21040001
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
5.684,00
21/05/2025 EMPENHO: 01040010
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
9.952,40
21/05/2025 EMPENHO: 06030119
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
5.258,30
21/05/2025 EMPENHO: 01040093
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
5.161,00
21/05/2025 EMPENHO: 01040093
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
7.837,00
21/05/2025 EMPENHO: 01040093
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
3.005,00

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