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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 10623 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 18:05:34
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/11/2025 EMPENHO: 01100162
17.335.940/0001-34
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVICO DE ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº 4320/64 E Nº 9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO [...]
14.863,56
04/11/2025 EMPENHO: 01100160
17.335.940/0001-34
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA A SECRETARIA DO [...]
16.024,78
04/11/2025 EMPENHO: 02010656
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
843,06
04/11/2025 EMPENHO: 02090173
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO), CONFORME ESPECIF [...]
2.184,54
04/11/2025 EMPENHO: 01100159
17.335.940/0001-34
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACION [...]
13.586,22
04/11/2025 EMPENHO: 02090169
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM FUNÇÃO DAS FORMAÇÕES REALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DE DIVERSAS DISCIPLINAS, PORTUGUÊS, MATEMATICA, INGLÊS, ETC.., ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
6.300,34
04/11/2025 EMPENHO: 02090169
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM FUNÇÃO DAS FORMAÇÕES REALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DE DIVERSAS DISCIPLINAS, PORTUGUÊS, MATEMATICA, INGLÊS, ETC.., ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
4.135,00
04/11/2025 EMPENHO: 02090169
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM FUNÇÃO DAS FORMAÇÕES REALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DE DIVERSAS DISCIPLINAS, PORTUGUÊS, MATEMATICA, INGLÊS, ETC.., ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
3.798,00
04/11/2025 EMPENHO: 02090169
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM FUNÇÃO DAS FORMAÇÕES REALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DE DIVERSAS DISCIPLINAS, PORTUGUÊS, MATEMATICA, INGLÊS, ETC.., ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
2.699,40
04/11/2025 EMPENHO: 01100158
17.335.940/0001-34
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TE [...]
35.765,44
04/11/2025 EMPENHO: 01090470
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
16.960,00
04/11/2025 EMPENHO: 01100190
410.XXX.XXX-78
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS, RUA ENOI DE ABREU BRAG [...]
300,00
04/11/2025 EMPENHO: 05050126
631.XXX.XXX-43
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. P [...]
300,00
04/11/2025 EMPENHO: 01080014
784.XXX.XXX-72
SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE DEUS PAULA, 192, PREGUIÇA, MARANGUAPE-CE, DA BEN [...]
300,00
04/11/2025 EMPENHO: 21070008
121.XXX.XXX-57
LIVIA SILVA DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
300,00
04/11/2025 EMPENHO: 01070197
015.XXX.XXX-25
ROCILENE BARBOSA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PEDRO LUCAS, 822, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. R [...]
300,00
03/11/2025 EMPENHO: 18090006
07.711.666/0001-05
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 005/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃ [...]
3.692,77
03/11/2025 EMPENHO: 18090006
07.711.666/0001-05
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 005/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃ [...]
3.877,03
03/11/2025 EMPENHO: 01100015
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINAS Á MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.022,25
03/11/2025 EMPENHO: 22080002
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
1.607,69
03/11/2025 EMPENHO: 22080001
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME O CONTRATO N [...]
4.597,80
03/11/2025 EMPENHO: 22090005
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI [...]
110,00
03/11/2025 EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
3.116,00
03/11/2025 EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
4.341,00
03/11/2025 EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
6.106,50
03/11/2025 EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
3.960,50
03/11/2025 EMPENHO: 01100191
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
4.641,13
03/11/2025 EMPENHO: 03090022
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
9.957,50
03/11/2025 EMPENHO: 01080002
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
5,00
03/11/2025 EMPENHO: 01070056
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
9.999,10

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