Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100064
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
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1.121,40 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
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1.099,40 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
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48,30 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100064
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
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148,12 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090414
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
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5.000,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040242
09.234.399/0001-40
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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6.322,50 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090413
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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407,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17100003
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETA [...]
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84.844,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01070260
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. [...]
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10,03 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REESTIMATIVO AO EMPENH [...]
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9.702,94 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03090004
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. REESTIMATIVO AO EMPENHO Nº 02.01.0835.
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774,69 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090145
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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743,27 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010892
54.108.424/0001-01
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PROJETAR E EXECUTAR, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA OBRAS DA 1º ETAPA DO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUI [...]
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189.375,93 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03020519
54.108.424/0001-01
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1º ETAPA DO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EL [...]
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360,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090422
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS D [...]
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81.163,97 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 24100005
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
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13.914,70 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10100016
243.XXX.XXX-04
ELIENE SILVA BIZARRIA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAI [...]
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1.500,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01070345
033.XXX.XXX-87
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
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5.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06110002
46.188.328/0001-84
ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MUSCULAÇÃO E FITNESS - WBBF
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE COTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO OPEN MARANGUAPE - OS ESPARTANOS 2025, - QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO [...]
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15.000,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100093
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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7.637,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO PROJETO PARQUE PIRAPORA NO BAIRRO CENTRO,ATRAVÉS DA SE [...]
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103,03 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 08100004
23.189.851/0001-20
N. C. MOTA FILHO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O EVENTO "MARANGUAPE ENCANTANDO A CRIANÇADA", CONFORME CONTRATO Nº 07.2 [...]
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3.800,81 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 05110002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR PARA PAGAMENTO COM TAXA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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103,03 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01070041
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
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306.976,67 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01090391
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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34.477,13 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100022
23.189.851/0001-20
N. C. MOTA FILHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE BLUSAS, EDIÇÃO 2025 - COPA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.10.01.001.
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1.757,60 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01070253
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO [...]
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545,45 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 04070009
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECUR [...]
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250,15 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01070040
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE I [...]
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397,80 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100195
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI JOSÉ MÁRIO BARBOSA, CONTRATO Nº 04.25.08.08.001, CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 04.006/ [...]
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87.550,61 |
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