Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040063
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2440
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
11.383,50 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040060
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2439
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
1.301,00 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040080
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHAEM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0122 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO [...]
|
681,52 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 24030004
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 3368
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 10.03.0163 DE 10 DE MARÇO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
|
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 10030168
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Nota Fiscal: 101
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS BLUSAS PROMOCIONAIS DO IPTU, QUE SERVIRÃO DE INCENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO PARA CAMPANHA DE ESTÍMULO [...]
|
1.172,83 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 10030161
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER Nota Fiscal: 4246
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
|
6.010,00 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 06030127
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Nota Fiscal: 7.020
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.25.02.03.001. REE [...]
|
23.033,63 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 06030133
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 731
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
|
39.028,00 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03030194
VETVIDA ATIVIDADES VETERINÁRIAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO COM PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS (EXAMES LABORATORIAIS HEMOGRAMA COMPLETO, JEJUM, TRICOTOMI [...]
|
25.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 10020168
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 7025
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL), PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. CO [...]
|
183,60 |
|
| 21/04/2025 |
EMPENHO: 06030080
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER Nota Fiscal: 3650
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
4.080,00 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART, PA [...]
|
103,03 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E ORÇAMENTO P/EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUINDO PROJETOS EST [...]
|
103,03 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS PADRAO FNDE, COM AREA DE APROXIMADAMENTE 4.112,50 M2
|
103,03 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 10040005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER Nota Fiscal: 2444
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
26.680,11 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 10040002
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS-CANASE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SHEILA CIRINO CÂMARA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA [...]
|
400,00 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 10040007
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS-CANASE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CLEONICE DOS SANTOS CALDAS, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MARANGUAPE NO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACI [...]
|
400,00 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 10040008
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS-CANASE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA CILEIA PINTO TEIXEIRA HENRIQUES, DIRETORA PSF, NO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI [...]
|
400,00 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040004
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 04.038
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
29.475,70 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040163
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
4.872,20 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040015
CARLOS DANIEL MONTEIRO DE SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.283,75 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040029
ALICE SILVA DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.867,27 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040114
YURI NASCIMENTO BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
377,05 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03040005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 5373
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
7.212,52 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03040008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 5374
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
|
5.463,04 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040007
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
9.030,57 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040058
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
2.783,71 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040056
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 2466
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORM [...]
|
2.296,42 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040055
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 2435
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
|
2.536,94 |
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 26030008
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 3651
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTRO [...]
|
330,00 |
|