Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050075
KARLA KELLY LIMA MONTEIRO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.078,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050074
MARIA MARCELA BRAGA PONTES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.100,68 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050076
KAREN ALVES DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050130
VALERIA PEREIRA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.100,68 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 07050002
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO / INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE DE CICLISMO PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DES [...]
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650,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050106
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 10369
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
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1.403,40 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050109
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI FEMININO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA MARACANAUENSE DE V [...]
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300,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040033
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI FEMININO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA CEARENSE DE VOLEIBO [...]
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300,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040012
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 2562
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE [...]
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196.233,08 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040013
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 2561
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
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1.138,61 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02040028
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS Nota Fiscal: 000007046
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI, PELA NECESSI [...]
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10.013,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02040022
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE Nota Fiscal: 179
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO TAÇAA ESCOLA - HANDEBOL - 2025, NA ESTAÇÃO CIDADANIA, MARANGUAPE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25, [...]
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5.800,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02040024
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE Nota Fiscal: 180
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE ACONTECE ANUALMENTE, NA LOCALIDADE DE TABATINGA, A REALIZAR-SE NO DIA 03 [...]
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800,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, CO [...]
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1.475,88 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03020049
MARYNELA MANGO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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550,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050002
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 5064/CIDADES/2021 PROCESSO Nº 07025376/2021 PT Nº 718876/2021 MAPP: 5064, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE MA [...]
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37.182,92 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 15050002
ROGER COELHO DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
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2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050003
ACERTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 38
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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282.356,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05050065
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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5.829,15 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05050116
ANTONIA LEDA COSTA DE ASSIS
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3 [...]
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7.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4125
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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10.118,96 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040019
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4126
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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8.043,58 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4128
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
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2.499,76 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040022
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 4127
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
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1.498,30 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040031
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
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938,37 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 30040030
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉL PARA PARTICIPAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024-CP CUJO OBETIVO É A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇ [...]
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5.786,64 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 14040010
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE Nota Fiscal: 19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER DIVERSAS EQUIPES ESPORTIVAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTU [...]
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5.040,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04040013
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2010
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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8.450,71 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04040008
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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77.975,43 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 04040012
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2012
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, PR [...]
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26.166,38 |
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