lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2026 Foram encontradas 6646 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 18:38:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 05050174 - DATA: 05/05/2026
MARIA LARISSA LEITE FURTADO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
754,09
EMPENHO: 05050175 - DATA: 05/05/2026
MARIANE COSTA SOARES GASPAR
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
754,09
EMPENHO: 05050176 - DATA: 05/05/2026
PAMELA VITORIA DE BRITO SILVA MATOS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
1.713,89
EMPENHO: 05050100 - DATA: 05/05/2026
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
1.623,68
EMPENHO: 05050183 - DATA: 05/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
78.565,00
EMPENHO: 05050184 - DATA: 05/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
52.433,39
EMPENHO: 04050363 - DATA: 04/05/2026
ALUCOM LTDA - EPP
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPUTADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
1.900,84
EMPENHO: 04050372 - DATA: 04/05/2026
A M DIESEL LTDA
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTRATUAL N°14.25.08.07.001.
2.796,00
EMPENHO: 04050373 - DATA: 04/05/2026
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU [...]
310,00
EMPENHO: 04050407 - DATA: 04/05/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
2.000,00
EMPENHO: 04050421 - DATA: 04/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA SECULT
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010292 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
51.806,70
EMPENHO: 04050553 - DATA: 04/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA SECULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE.
1.500,00
EMPENHO: 04050532 - DATA: 04/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER SERMULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010302 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
67.949,96
EMPENHO: 04050047 - DATA: 04/05/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
4.304,75
EMPENHO: 04050126 - DATA: 04/05/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
9.300,00
EMPENHO: 04050127 - DATA: 04/05/2026
KONEKT TELECOMINICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FIS [...]
4.862,58
EMPENHO: 04050128 - DATA: 04/05/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TR [...]
10.536,27
EMPENHO: 04050144 - DATA: 04/05/2026
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
7.020,00
EMPENHO: 04050145 - DATA: 04/05/2026
ALUCOM LTDA - EPP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA IN -LOCO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
529,05
EMPENHO: 04050198 - DATA: 04/05/2026
MARIA ITA LOPES DE ABREU
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR EMPENHADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO. A QUAL FOI PAGO MULTA EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
334,77
EMPENHO: 04050324 - DATA: 04/05/2026
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010144. DESPESAS COM AUXILO ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
94.800,00
EMPENHO: 04050327 - DATA: 04/05/2026
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE OU DOU, COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERV [...]
686,70
EMPENHO: 04050328 - DATA: 04/05/2026
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL ONDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA D [...]
82.370,00
EMPENHO: 04050369 - DATA: 04/05/2026
A M DIESEL LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
3.499,80
EMPENHO: 04050536 - DATA: 04/05/2026
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NUTRA [...]
35.725,00
EMPENHO: 04050582 - DATA: 04/05/2026
A M DIESEL LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
5.321,40
EMPENHO: 04050592 - DATA: 04/05/2026
A M DIESEL LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
4.341,00
EMPENHO: 04050236 - DATA: 04/05/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
28.514,27
EMPENHO: 04050238 - DATA: 04/05/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
545,45
EMPENHO: 04050239 - DATA: 04/05/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
8.480,00

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