lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 2730 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 15:26:01
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 02100126 - DATA: 02/10/2025
WILLIANE SOARES DA SILVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.633,86
EMPENHO: 02100128 - DATA: 02/10/2025
WENDELMAR MAGALHAES PIRES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
404,09
EMPENHO: 02100129 - DATA: 02/10/2025
MARIA JARDA LOPES DE SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.167,05
EMPENHO: 02100132 - DATA: 02/10/2025
VITORIA SOARES PEREIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
592,50
EMPENHO: 02100133 - DATA: 02/10/2025
MARCIA VIRGINIA MOTA DOS SANTOS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.633,86
EMPENHO: 02100136 - DATA: 02/10/2025
VALERYA DOS SANTOS NEVES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
215,45
EMPENHO: 02100141 - DATA: 02/10/2025
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.400,45
EMPENHO: 02100143 - DATA: 02/10/2025
GLORIA MARIA SOARES MENEZES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
2.334,09
EMPENHO: 02100148 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCA THAMYRES DE SOUSA MOURA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.400,45
EMPENHO: 02100150 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCA NAYARA SILVA DOS SANTOS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.983,98
EMPENHO: 02100151 - DATA: 02/10/2025
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
2.100,68
EMPENHO: 02100152 - DATA: 02/10/2025
ULISSES GUEDES LEONARDO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
673,41
EMPENHO: 02100153 - DATA: 02/10/2025
THAIS DE ANDRADE SOUSA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.750,57
EMPENHO: 02100158 - DATA: 02/10/2025
ROSSANA MARIA PONTES DO NASCIMENTO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.750,57
EMPENHO: 02100160 - DATA: 02/10/2025
RITA GABRIELLE MATOS FACANHA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
1.167,05
EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
31.626,50
EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
16.582,26
EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
5.417,73
EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DI [...]
4.490,00
EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES DAS INTERVENÇÕES DIAR [...]
8.312,50
EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFICIONAL , INCLUINDO A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PEÇAS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
540,00
EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO SSTT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINAS Á MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.022,25
EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO SSTT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEITINADO A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA [...]
1.080,00
EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS DI [...]
16.003,00
EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
COMERCIAL DMS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO SSTT
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
2.013,40
EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2025
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
9.847,55
EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
12.140,87
EMPENHO: 01100033 - DATA: 01/10/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO SSTT
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
3.386,15
EMPENHO: 01100035 - DATA: 01/10/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO SSTT
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
6.100,41
EMPENHO: 01100036 - DATA: 01/10/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
8.480,00

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